PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 05/12/2022
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN, SE DETERMINO UN HALLAZGO QUE ES: INCUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DE LA CORTE DE CUENTAS, LO CUAL SE ENCUENTRA DESARROLLADO EN LA PÁGINA NÚMERO TRES A LA PÁGINA NÚMERO CINCO.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 20/12/2022
BREVE RESUMEN: MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, SE OBTUVIERON 5 RESULTADOS
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 27/03/2023
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA, NO SE DETERMINARON HALLAZGOS.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2022.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 20/12/2022
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN, SE DETERMINARON SIETE HALLAZGOS.
PERIODO AUDITADO: DEL 24 DE FEBRERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 15/12/2022
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL EXAMEN, SE DETERMINARON DOS HALLAZGOS.
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