PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 23/02/2021
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN, SE DETERMINARON DIECISÉIS HALLAZGOS. LOS CUALES SON PRODUCTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍA Y QUE RESPONDEN A NUESTROS OBJETIVOS.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RELATIVO AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2019.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 16/12/2021
BREVE RESUMEN: DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y VERIFICACIONES DE CAMPO REALIZADOS, SE PUDO COMPROBAR QUE LAS 10 RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CORTE DE CUENTAS FUERON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD.
PERIODO AUDITADO: DEL 16 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2019.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 25/11/2021
BREVE RESUMEN: LA ADMINISTRACIÓN EJECUTÓ ACCIONES RELACIONADAS A LAS TRES RECOMENDACIONES SUJETAS AL EXAMEN DE SEGUIMIENTO, LAS CUALES NOS PERMITEN DETERMINAR QUE ESTAS FUERON CUMPLIDAS.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2021
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 21/07/2021
BREVE RESUMEN: DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y VERIFICACIONES DE CAMPO REALIZADOS, SE PUDO COMPROBAR QUE LAS 4 RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CORTE DE CUENTAS FUERON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 6/10/2021
BREVE RESUMEN: EL EXAMEN CONSISTIÓ EN COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA Y SI LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA RECOMENDACIONES AÚN PERSISTIÁN; COMPROBANDOSE QUE A LAS RECOMENDACIONES NO SE LES DIO CUMPLIMIENTO, POR LO QUE SE DESARROLLARON LOS HALLAZGOS CORRESPONDIENTES. PERIODO REPORTADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015", RELATIVO AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2021.
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