Informes Finales de Auditoría, Dirección de Auditoría Seis - 2020
PERIODOS AUDITADOS: 3 - DEL 01 DE JUNIO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 1 -DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 24/09/2020
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN, SE DETERMINARON EN ESTE INFORME CINCO OBSERVACIONES CONSIDERADOS DE LA PAGINA NUMERO CINCO A LA PAGINA NUMERO CUARENTA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 27/10/2020
BREVE RESUMEN: DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR MEDIO DEL EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL "EXAMEN ESPECIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL A LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DE MORA, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 RELATIVO AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, CONCLUIMOS QUE NO CUMPLIERON TRES DE LAS CINCO ECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA, EN TAL SENTIDO LAS CONDICIONES REPORTADAS ORIGINARON LA EMISIÓN DE LAS MISMAS, PERSISTEN A LA FECHA DEL PRESENTE EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, QUE ADICIONALMENTE REPORTA CINCO HALLAZGOS QUE ESTÁN DESARROLLADOS EN EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 21/12/2020
BREVE RESUMEN: EL PRESENTE INFORME CONTIENE 3 HALLAZGOS QUE SON LOS SIGUIENTES: 1-COMPROMETIERON LOS FLUJOS FINANCIEROS FUTUROS POR MEDIO DE LA TITULARIZACIÓN SIN AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA. 2-ASIGNACIONES ADICIONALES AL PRESUPUESTO ESPECIAL REALIZADAS COMO AMPLIACIONES AUTOMÁTICAS. 3-FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN COMPROBANTES CONTABLES.
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 28/10/2020
BREVE RESUMEN: DE CONFORMIDAD A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR MEDIO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS LIBROS Y REGISTRO DE LA EMPRESA DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA CAPITAL VARIABLE (MIDES, S.E.M DE C.V.), PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SE CONCLUYE QUE MIDES S.E.M DE C.V. , S.E.M DE C.V. HA PREPARADO LIS LIBROS Y REGISTRADO AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO SOCIAL, REFERENTE A LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN LA PORCIÓN QUE CORRESPONDE A LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN DICHA EMPRESA. EXCEPTO POR LO EXPRESADO EN EL HALLAZGO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME.
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 6/10/2020
BREVE RESUMEN: DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRESENTE AUDITORIA OPERACIONAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ANDA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DETERMINAMOS QUE: A) LOS RECURSOS EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD, FUERON UTILIZADOS CON EFICIENCIA. B) LA ENTIDAD FUE EFICAZ EN RACIÓN AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES OPERATIVOS DE LA ENTIDAD. C} LA GESTIÓN REALIZADA POR ANDA NO FUE ECONÓMICA, DEBIDO A QUE LA GESTIÓN FINANCIERA E LA ENTIDAD, SEGÚN EL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, REFLEJA UNA PÉRDIDA DE $21,214,474.55. EL AGUA PERDIDA Y NO FACTURADA ASCIENDE A 215,307,900 M' DE AGUA, EQUIVALENTE AL 55.38% DEL AGUA PRODUCIDA, LA CUAL EXCEDE EL 20% ESTABLECIDO COMO ACEPTABLE PARA PÉRDIDAS. D) LA ENTIDAD CUMPLIÓ DE MANERA GENERAL CON LA NORMATIVA Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EXCEPTO POR LAS CONDICIONES QUE SE REPORTAN EN EL APARTADO 5 DEL PRESENTE INFORME.
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