Informes Finales de Auditoría, Dirección de Auditoría Seis - 2020
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 29/1/2020
BREVE RESUMEN: DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DEL INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN “SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y ACUERDO DE PARÍS EN LO RELACIONADO A ENERGÍA RENOVABLE EN EL SECTOR ELÉCTRICO, A LAS ENTIDADES: CONSEJO NACIONAL DE ENERGÍA (CNE), MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARN), MINISTERIO DE ECONOMÍA (MINEC), SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (SIGET), SECRETARIA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA (SETEPLAN), COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RIO LEMPA (CEL) Y MINISTERIO DE HACIENDA (MH), POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018”, SE CONCLUYE QUE LAS ENTIDADES ANTES RELACIONADAS REALIZARON CON EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD, LA GESTIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 Y ACUERDO DE PARÍS EN LO RELACIONADO A ENERGÍA RENOVABLE EN EL SECTOR ELÉCTRICO, SEGÚN LOS MECANISMOS DE CONTROL EXISTENTES, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EXCEPTO POR LO EXPRESADO EN EL APARTADO V. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA, DEL PRESENTE INFORME EN RELACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE 2 HALLAZGOS.
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2019.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 23/11/2020
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA SE DETERMINARON 16 OBSEIVACIONES, DEFINIDAS EN LAS SIGUIENTES AREAS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 9 HALLAZGOS ÁREA PROCESO DE ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGO 3 HALLAZGOS, ÁREA PROCESO DE ALMACENAJE Y ENTREGA DE PAQUETES AGRICOLAS 3 HALLAZGOS Y ÁREA DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE INDICADORES 1 HALLAZGO
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 16/11/2020
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA PALICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS SE DETERMINO UN DICTAMEN CON OPINION NO MODIFICADA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD GUNERNAMENTAL, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DELL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS CUALES SE APLICARON UNIFORMEMETNTE DURANTE EL PERIODO AUDITADO, EN RELACION AL PERIODO PROCEDENTE¿. EN ESTE SE DETERMINARION 3 OBSERVACIONS DE LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 18/11/2020
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE TA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SE DETERMINÓ UN DICTAMEN CON OPINIÓN NO MODIFICADA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON PRINCIPIOS Y NORMAS DE ONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, LOS CUALES SE APLICARON NIFORMEMENTE DURANTE EL PERÍODO AUDITADO, EN RELACIÓN AL PERÍODO PRECEDENTE.
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 16/09/2020
BREVE RESUMEN: COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EXAMEN, SE DETERMINARON EN ESTE INFORME SEIS OBSERVACIONES CONSIDERADOS DE LA PAGINA NUMERO CUARENTA Y DOS A LA PAGINA NUMERO SETENTA.
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